12.2 月末结账:进销存反结账
发布时间:2023-08-14 16:21:05 发布人:冯工18953930129 点击率:1089
进销存结账以后,上一个期间的单据就无法修改了,如果我们需要进行修改的话,需要进行反结账操作
如果是进销存财务结合使用的账套,需要先进行财务的反结账,才可以进行进销存的反结账
如果是进销存财务分开使用的账套,可以直接进行进销存的反结账
点击:菜单栏——月末处理——进销存期间反结账
在弹出的窗口,如果是结合使用的账套,建议勾选同时删除结转成本的凭证,然后点击确定
如果没有这个选项,说明是进销存财务分开的账套,直接点击确定就可以了
注意:点击完确定以后,这个界面会自动关闭,表示反结账成功了,并没有单独的提示!
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