12.1 月末结账:进销存期末结账
当一个月的业务全部做完以后,可以进行进销存的期末结账,结账后,进销存期间自动转到下一个月,同时上一个月的单据将不能再被修改或删除
第一步、计算成本
因为库存的成本价是根据加权平均算法来计算的,所以在结账之前,首先要计算成本
点击:菜单栏——业务——月末处理——重算库存成本
系统会提示当前进销存的年度和月份,点击确定
系统会进行计算,计算时间是根据业务量来的,耐心等待
提示重算库存成本完毕,即可
第二步、结转成本
如果是进销存财务结合使用的账套,会有这个选项,如果没有这个选项,说明是进销存财务分开使用的账套,直接进行第三步就可以了
结转成本的目的,是生成成本类凭证,比如结账领料单的成本,结转销售单的成本等
点击:菜单栏——业务——月末处理——结转成本
根据实际使用的情况勾选,也可以全部勾选,然后点击确定
等系统会提示结转成本即可
第三步,进销存期末结账
点击:菜单栏——业务——月末处理——进销存期末结账
系统会再次提示当前进销存的年度和月份,点击确定
系统会出现库存金额调整界面,如果没有出现,可以略过
此页面,是供我们进行成本价调整的,可以直接点击确定,
也可以点击自动调整以后,再点击确定
如果点击确定时提示调整后成本价不能为0
点击确定,返回调整界面,找到,调整后成本价这一列,看一下是否有0,或者为空的记录
注意:即便是货品的数量是零,这个调整后成本价也不可以为零,也要填写才可以
调整好以后,点击确定,系统会提示结账成功!
上一条:12.2 月末结账:进销存反结账
上一条:11.5 固定资产:反计提折旧