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12.1 月末结账:进销存期末结账

发布时间:2023-08-14 16:00:58   发布人:冯工18953930129   点击率:1844

当一个月的业务全部做完以后,可以进行进销存的期末结账,结账后,进销存期间自动转到下一个月,同时上一个月的单据将不能再被修改或删除

第一步、计算成本

因为库存的成本价是根据加权平均算法来计算的,所以在结账之前,首先要计算成本

点击:菜单栏——业务——月末处理——重算库存成本

系统会提示当前进销存的年度和月份,点击确定

系统会进行计算,计算时间是根据业务量来的,耐心等待

提示重算库存成本完毕,即可

第二步、结转成本

如果是进销存财务结合使用的账套,会有这个选项,如果没有这个选项,说明是进销存财务分开使用的账套,直接进行第三步就可以了

结转成本的目的,是生成成本类凭证,比如结账领料单的成本,结转销售单的成本等

点击:菜单栏——业务——月末处理——结转成本

根据实际使用的情况勾选,也可以全部勾选,然后点击确定

等系统会提示结转成本即可

第三步,进销存期末结账

点击:菜单栏——业务——月末处理——进销存期末结账

系统会再次提示当前进销存的年度和月份,点击确定

系统会出现库存金额调整界面,如果没有出现,可以略过

此页面,是供我们进行成本价调整的,可以直接点击确定,

也可以点击自动调整以后,再点击确定

如果点击确定时提示调整后成本价不能为0

点击确定,返回调整界面,找到,调整后成本价这一列,看一下是否有0,或者为空的记录

注意:即便是货品的数量是零,这个调整后成本价也不可以为零,也要填写才可以

调整好以后,点击确定,系统会提示结账成功!

上一条:12.2 月末结账:进销存反结账
上一条:11.5 固定资产:反计提折旧

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